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湖南省侨联2017年部门预算情况公开

作者:省侨联 日期:2017-2-24 8:21:10 人气:

湖南省侨联2017年部门预算情况公开

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

湖南省侨联成立于19794月,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。现为省侨联第七届委员会。2001年,《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》(湘办[2001]90号)文件对其主要职能职责进行了明确。

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

4、制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7、负责省侨联所属事业单位的有关管理工作。

8、指导全省侨联组织的业务工作。

9、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定,省侨联下设:办公室(人事处)、经济处(加挂权益保障处)、宣联处;另设机关党委。

二、部门预算单位构成

我会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有湖南省归国华侨联合会本级。

三、部门收支概况

我会2017年部门预算包括省本级预算和对市县转移支付预算。收入只包括一般公共预算。我会没有政府性基金收入,没有国有资本经营预算收入,没有其他经营服务等收入,没有专户非税收入。支出既包括保障会机关基本运行的经费和开展有关业务工作所需的经费,也包括对市县的转移支付。

(一)收入预算,2017年年初预算数984.32万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加49.34万元,主要是增人、提标等正常增加人员经费。

(二)支出预算,2017年年初预算数984.32万元,其中,一般公共服务支出848.32万元,教育支出16.00万元,社会保障和就业支出62.00万元,医疗卫生与计划生育支出30.00万元,住房保障支出28.00万元。支出较去年增加49.34万元,主要是增人、提标等正常增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入984.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为427.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为557.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、对市县转移支付等。其中:业务工作经费510万元,主要用于侨务理论方针政策的学习、宣传、贯彻;协调服务经济发展依法维护侨益积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作;协调相关省直单位,指导全省各级侨联工作,对市县转移支付等。运行维护经费47万元,主要用于保障机关运行维护、办公设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年会本级 1 家行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款60.32万元,比2016年预算增加4.86万元,上升8.06%。主要是考虑物价正常增长等因素。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为 90.00万元,其中,公务接待费32.00万元,公务用车购置及运行费28.00万元(其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行费为28.00万元),因公出国(境)费30.00万元。2017三公经费预算较2016年减少1.87万元,主要是坚持厉行节约,减少公务用车运行维护费1.87万元。其他无变化。

3、政府采购情况

2017年我会本级政府采购预算总额127.00万元,其中:政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算115.00万元。

4政府性基金和专户情况

2017年我会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空数据。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1

部门收支总表

 

单位:万元

                 

 

                 

 

 

 

        

本年预算

        

本年预算

        

本年预算

一、一般公共预算拨款

984.32

一、一般公共服务支出

848.32

一、基本支出

427.32

      经费拨款

984.32

二、公共安全支出

 

      工资福利支出

337.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

16.00

      商品和服务支出

60.32

        行政事业性收费收入

 

四、科学技术支出

 

      对个人和家庭的补助

30.00

        专项收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

557.00

        国有资本经营收入

 

六、社会保障和就业支出

62.00

      商品和服务支出

445.00

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

30.00

      对个人和家庭的补助

100.00

        捐赠收入

 

八、节能环保支出

 

      基本建设支出

 

        政府住房基金收入

 

九、城乡社区支出

 

      其他资本性支出

12.00

        罚没收入

 

十、农林水支出

 

      对企事业单位的补贴

 

        其他收入

 

十一、交通运输支出

 

      其他支出

 

二、政府性基金拨款

 

十二、资源勘探信息等支出

 

三、事业单位经营服务支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

四、纳入专户管理的非税收入拨款

 

十四、金融支出

 

 

 

五、中央财政补助

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

        一般公共预算补助

 

十六、住房保障支出

28.00

 

 

        政府性基金补助

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

六、事业单位经营服务收入

 

十八、其他支出

 

 

 

七、其他收入

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十一、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十二、债务发行费用支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

984.32

本 年 支 出 合 计

984.32

本 年 支 出 合 计

984.32

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

984.32

     

984.32

     

984.32

说明:本表为当年预算资金安排情况,包括省级收支和对市县转移支付,不包括上年结转。

附件2

部门收入总体情况表

 

单位:万元

单位

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

中央财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称

一般公共预算补助

政府性基金补助

026

湖南省归国华侨联合会

984.32

984.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为当年收入情况。

附件3

部门支出总体情况表

 

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

中央财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算补助

政府性基金补助

 

 

 

合计

984.32

984.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

848.32

848.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

25

 

  港澳台侨事务

848.32

848.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

25

01

    行政运行

306.32

306.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

25

06

    华侨事务

542.00

542.00

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

 

  进修及培训

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

03

    培训支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为当年预算资金安排情况,包括省级支出和对市县转移支付。

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表(分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

 

基本支出

 

 

 

项目支出

事业单位经营服务支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

其他支出

 

 

 

合计

984.32

427.32

337.00

60.32

30.00

557.00

445.00

100.00

 

12.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

848.32

306.32

245.00

59.32

2.00

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

 

201

25

 

  港澳台侨事务

848.32

306.32

245.00

59.32

2.00

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

 

201

25

01

    行政运行

306.32

306.32

245.00

59.32

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

25

06

    华侨事务

542.00

 

 

 

 

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

 

205

 

 

教育支出

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

205

08

 

  进修及培训

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

205

08

03

    培训支出

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为当年预算资金安排情况,包括省级支出和对市县转移支付。

附件5

省级基本支出预算明细表-工资福利支出

 

单位:万元

功能科目

总 计

工资性支出

社会保障缴费

伙食补贴支出

其他工资福利支出

科目编码

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

基本医疗保险

残疾人就业保障金

其他社会保障缴费

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

合计

伙食补助费

 

 

 

合计

337.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

92.00

30.00

 

 

62.00

 

 

 

15.00

201

 

 

一般公共服务支出

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

201

25

 

  港澳台侨事务

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

201

25

01

    行政运行

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为列省级支出的当年预算资金安排情况。

附件6

省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

 

单位:万元

功能科目

 

 

 

总 计

办公费

日常印刷费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

日常维修()

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费

其他一般商品和服务支出

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

60.32

1.00

1.00

4.50

3.00

1.00

 

4.00

1.00

 

 

 

1.00

1.00

 

4.00

5.00

1.00

22.69

10.13

201

 

 

一般公共服务支出

59.32

1.00

1.00

4.50

3.00

1.00

 

4.00

1.00

 

 

 

 

1.00

 

4.00

5.00

1.00

22.69

10.13

201

25

 

  港澳台侨事务

59.32

1.00

1.00

4.50

3.00

1.00

 

4.00

1.00

 

 

 

 

1.00

 

4.00

5.00

1.00

22.69

10.13

201

25

01

    行政运行

59.32

1.00

1.00

4.50

3.00

1.00

 

4.00

1.00

 

 

 

 

1.00

 

4.00

5.00

1.00

22.69

10.13

205

 

 

教育支出

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

205

08

 

  进修及培训

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

205

08

03

    培训支出

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为列省级支出的当年预算资金安排情况。

附件7

省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位:万元

功能科目

总计

离休费

退休费

退职()

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房支出

采暖补贴

物业服务补贴

其他

科目编码

科目名称

合计

住房公积金

提租补贴

购房补贴

 

 

 

合计

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

28.00

28.00

 

 

 

 

1.00

201

 

 

一般公共服务支出

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

1.00

201

25

 

  港澳台侨事务

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

1.00

201

25

01

    行政运行

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

1.00

221

 

 

住房保障支出

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

28.00

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

28.00

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为列省级支出的当年预算资金安排情况。

附件8

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

                 

 

                 

        

本年预算

        

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款

984.32

一、一般公共服务支出

848.32

848.32

 

 

      经费拨款

984.32

二、公共安全支出

 

 

 

 

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

16.00

16.00

 

 

        行政事业性收费收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

        专项收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

        国有资本经营收入

 

六、社会保障和就业支出

62.00

62.00

 

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

        捐赠收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

        政府住房基金收入

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

        罚没收入

 

十、农林水支出

 

 

 

 

        其他收入

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

28.00

28.00

 

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

十八、其他支出

 

 

 

 

 

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十一、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务发行费用支出

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

984.32

本 年 支 出 合 计

984.32

984.32

 

 

说明:本表为当年预算资金安排情况(含省级支出和对市县转移支付),包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

其他支出

 

 

 

合计

984.32

427.32

337.00

60.32

30.00

557.00

445.00

100.00

 

12.00

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

848.32

306.32

245.00

59.32

2.00

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

201

25

 

  港澳台侨事务

848.32

306.32

245.00

59.32

2.00

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

201

25

01

    行政运行

306.32

306.32

245.00

59.32

2.00

 

 

 

 

 

 

 

201

25

06

    华侨事务

542.00

 

 

 

 

542.00

430.00

100.00

 

12.00

 

 

205

 

 

教育支出

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

205

08

 

  进修及培训

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

205

08

03

    培训支出

16.00

1.00

 

1.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

28.00

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为当年一般公共预算拨款安排情况,包括省级支出和对市县转移支付。

附件10

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

427.32

337.00

60.32

30.00

201

 

 

一般公共服务支出

306.32

245.00

59.32

2.00

201

25

 

  港澳台侨事务

306.32

245.00

59.32

2.00

201

25

01

    行政运行

306.32

245.00

59.32

2.00

201

25

06

    华侨事务

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1.00

 

1.00

 

205

08

 

  进修及培训

1.00

 

1.00

 

205

08

03

    培训支出

1.00

 

1.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

62.00

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

62.00

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

62.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

30.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.00

 

 

28.00

221

02

 

  住房改革支出

28.00

 

 

28.00

221

02

01

    住房公积金

28.00

 

 

28.00

说明:本表为当年一般公共预算拨款安排的基本支出情况,包括省级支出和对市县转移支付。

附件11

一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

 

单位:万元

功能科目

 

工资性支出

社会保障缴费

伙食补贴支出

其他工资福利支出

科目编码

科目名称

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

基本医疗保险

残疾人就业保障金

其他社会保障缴费

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

合计

伙食补助费

 

 

 

合计

337.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

92.00

30.00

 

 

62.00

 

 

 

15.00

201

 

 

一般公共服务支出

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

201

25

 

  港澳台侨事务

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

201

25

01

    行政运行

245.00

230.00

91.00

109.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

208

 

 

社会保障和就业支出

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.00

 

 

 

 

 

62.00

 

 

 

62.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

30.00

 

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为列省级支出的当年一般公共预算拨款基本支出工资福利安排情况。

附件12

一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

 

单位:万元

功能科目

 

 

 

总 计

办公费

日常印刷费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

日常维修()

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费